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                盂县宣传部2019年预算公开报表

                盂县三分快三政府 www.sxyx.gov.cn 2019-03-29 09:32 来源: 放大 正常 缩小

                第一部分  概况

                 

                一、主要职能

                (一)负责贯彻落实中央、省、市、县委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究何宏观指导;

                (二)统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产、规划,部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针;

                (三)根据中央、省、市、县委的决策,确定宣传思想文化工作的方针、重点和要求,负责引导☆和把握社会舆论,对宣传系统六单位的业务工作进行指导协调、监督』和服务,并在政治方向、方针政策以及重要工作方面实施领导;

                (四)围绕县委、县政府的工作部署,开展宣传思想政▂治工作,动员和鼓舞全县社会力量开展两个文明建设,负责编写思想理论教育考察任命管理;

                (五)负责全县对外宣传工作,承办县精神文明建设指导委员会⌒的日常工作;

                (六)承担县委交办的其它事项。

                 二、2019年主要工作任务

                   新时代组织工作要有新担当新作为,2019年我县组织工作主要抓好以下五方面工作:一要提高政㊣ 治站位,着力强化各级党组织和党员干部不忘初心、牢记使命的政治责任。二要勇于自我革命,高标准高质★量开展“改革创新、奋发有为”大讨论。三要坚持事业为上,着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四要提升工作标杆,在全面加强“三基建设”中大抓基层夯实基础。五要开阔视野胸怀,着力汇聚支撑全省高质量发展的人才智力资源。

                 

                 三、部门预算单位构成

                盂县宣传部由宣传部本级组成,无下属单位。

                 

                第二部分   2019年度部门预算报表

                 

                1、收入支出预算总∴表

                  2、收入预算总表

                  3、支出预算总表

                4、三公预◢算表

                5、公共预算支出表

                6、公共预算基本支出分经济科目表

                7、财政拨款收支总表

                8、政府性↑基金预算支出表

                 

                 

                第三部分  2019年盂县宣传部部门预算情况卐说明

                 

                  一、收入预算总体安排情况

                2019年收入预算190.84万元。其中,财政拨款190.84万元,与2018年177.99万元相比增加12.85万元,增加7.22%。主要︾原因是:工资调标,工资福利◆支出增加,社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育基数增加。

                二、支出☆预算总体安排情况

                2019年支出预算190.84万元。其中,财政拨款190.84万元,与2018年177.99万元相比增加12.85万元,增加7.22%。主要原因是:工资调标,工资福利支出增加,社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育基数增加。

                1.按支出功能分类,包括一般◤公共服务支出163.54万元、社会保障和就业支出22.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.23万元。

                  2.按支出经济分类,包◣括工资福利支出111.63万元、商品和服务支出14.32万元、对个人和家庭的补助4.89万元、项目支出60万元。

                  三、一般公共预算资金支出安排情况

                2019年部门预算中,一般公共预算资金安排支出190.84万元,与2018年一般公共预算资金安排支出177.99万元相比,增加12.85万元,增加7.22%。主要原因是:工资调标,工资福利支出增加,社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育基数增加。

                按支出功能分类,包括一般公共服务支出163.54万元、社会保障和就业支出22.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.23万元。

                按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出130.84万元,包括工资福利支出111.63万元、商品和服务支出14.32万元、对个人和家庭的补助4.89万元。项目支出60万元。

                 

                第四部分 专项资金及转移支付信息公开

                 

                本单位没有相关内容。

                 

                 

                第五部分 其他重要事项

                 

                (一)三公经费安排情况

                2019年三公经费预算安排支出2万元,其中:公务用车运行维护费2万元,因公出国(境)费 0万元,公务接待费0万元,无增减变〇化。

                (二)政府采购预算安排情况

                2019年盂县县委√宣传部无政府采购支出。

                (三)机关运行经费安排情况

                2019年县委宣传部机关运行经费预算安排14.32万元,与2018年12.95万元相比增加1.37万元,主要原因是:人员增加。

                (四)国有资产占有使用情况

                2019年公务用车2辆。办公用房为使用机关事务管理局办公室,无其他国有资产占有使用情况。

                (五)预算绩效情况

                1.本部门整体绩效及项目绩效自评情况:

                2019年根据我单位年初工作计划和重♀点工作,围绕上级的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成年度工作目标,同时加强预算◥收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流♀程,部门整体支出管理得到了提升,部门整体控制支出在预算内。

                2.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况∮说明:

                本部门单位没有相关内容(无重点项目)

                (六)预算㊣公开管理文件

                盂县县委宣传部根据《盂县财政局∮关于做好2019年预算公开的通知》(盂财办 [2019]62号)文件、(盂财预字 [2019]51号)批复文件精神进行预算公开。

                 

                第六部分  名词解释

                 

                一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度№从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

                三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及╱其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

                四、 经营收入:事业单位在专业业务活动』及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                五、 其他收入:单位取得的除@ 上述收入以外的各项收入。

                六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位∏在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排〓当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金≡。

                七、 上年结转和结余:指以〓前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的▂资金。

                八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

                九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常々维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用ξ 房物业管理费、公务用车运行维护费以←及其他费用。

                十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费◆、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过︼桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                 

                附件:盂县县委宣传部2019年度部门预算公开表.XLS

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